Powiadomienie o plikach cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które zbierają i przetwarzają Twoje dane w celu profilowania treści strony aby dopasować ją do Twoich potrzeb, a także w celach statystycznych oraz służących poprawie jakości naszych usług i zapewnienia bezpieczeństwa ich świadczenia: Więcej Rozumiem

CUF zwrot podatku
infolinia: 61 82 88 102

Rozliczenie podatku i pozyskanie zasiłków dla Polaków pracujących za granicą

Obowiązek składania deklaracji podatkowej w Anglii - kary

27-04-2015 r.

6 kwietnia w Anglii zaczyna się nowy rok podatkowy. Często wiąże się to z dodatkowymi działaniami brytyjskiego urzędu skarbowego, który wysyła do podatników z Anglii listy z informacją, że powinni się rozliczyć. Korespondencja ta to tzw. Tax Return. Obowiązek rozliczenia w tym kraju istnieje gł. dla osób samozatrudnionych (własna działalność gospodarcza) albo wykonujących zlecenia jako podwykonawcy.

 

Terminy i kary za ich przekroczenie

Tax Return należy złożyć w postaci papierowej do końca października. Jeśli jesteśmy rozliczani z pomocą systemu elektronicznego – mamy czas do końca stycznia roku kolejnego. Warto przestrzegać tych terminów. Dlaczego? Ich przekroczenie powoduje nakładanie kar. Wystarczy jeden dzień zwłoki, by mieć karę na poziomie £100. Po 3 miesiącach kara zaczyna rosnąć o 10£ za każdy kolejny dzień zwłoki. To trwa przez następnych 90 dni. Jeśli złożymy deklarację podatkową po 6 miesiącach od urzędowego terminu - urząd ma prawo doliczyć kolejną sumę: 300£ lub pięciu procent z należnego urzędowi podatku.

Kary możemy także zapłacić wtedy, gdy już mamy rozliczenie, ale nie zapłaciliśmy na czas dopłaty podatkowej do urzędu. Wystarczy przekroczyć termin płatności o 30 dni, by urząd doliczył nam karne pięć procent należnego urzędowi podatku oraz odsetki, których wysokość zależy od tego, jak bardzo przekroczyliśmy termin.

 

Czy karę można odwołać?

Można się od nich odwołać, ale nie znaczy to, że brytyjski urząd skarbowy uzna nasze wytłumaczenie. Dlatego najlepiej rozliczać się za pośrednictwem doświadczonej firmy jak CUF, by zwiększyć swoje szanse na uniknięcie kary. Uzasadnienie musi być bowiem dobrze przygotowane.

 

Jaki dokument jest podstawą do rozliczenia podatku?

Do końca maja każdy pracownik powinien otrzymać od swojego brytyjskiego pracodawcy dokument P60. Zawiera on kluczowe informacje: wysokość dochodów i potrącony podatek za miniony rok podatkowy, który trwał od 6 kwietnia roku wstecz do 5 kwietnia roku obecnego. Jeśli dokument zgubimy, możemy poprosić pracodawcę o wystawienie kopii. P60 może być przydatne nie tylko, gdy chcemy ubiegać się o zwrot podatku z Anglii, ale także wtedy, gdy wnioskujemy o pożyczkę z banku lub zasiłek tax credits.

 

Innymi dokumentami, które możesz mieć są: P45, Invoice lub payslip. Jednak P60 jest dokumentem najbardziej polecanym przy rozliczeniu podatku z Wielkiej Brytanii.

 

O czym warto pamiętać?

Jeśli wyjeżdżamy z Anglii na stałe, mając tam działalność gospodarczą - koniecznie ją trzeba zamknąć. Urząd brytyjski będzie przysyłał Tax Return i czekał na rozliczenie, dopóki oficjalnie nie zlikwidujemy działalności. Tym samym jeśli zapomnimy o tej kwestii, będziemy także otrzymywać kary za brak rozliczenia. Dlatego zalecamy, by każdy pamiętał o powyższych kwestiach.

 

 

---

Źródło:

https://www.gov.uk/paye-forms-p45-p60-p11d/lost-paye-forms

https://online.hmrc.gov.uk/information/help?helpcategory=selfAssessment&helpid=penaltiesHelp#1

https://online.hmrc.gov.uk/information/helphelpcategory=selfAssessment&helpid=penaltiesHelp#1

 

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Odzyskaj podatek i zasiłek!
Otrzymasz komplet dokumentów na podany e-mail.

Firma CUF oferuje szybki i profesjonalny zwrot podatku z zagranicy. By go otrzymać, wystarczy wypełnić formularz z naszej strony. Wykonujemy rozliczenia podatku z: Anglii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemiec, Belgii i Austrii. Pozyskujemy zasiłki z Niemiec i Holandii. Zapraszamy!